内部审计师

要求:
  • 内部审计、会计或同等专业本科毕业
  • 至少有1年内部审计师工作经验。
  • 良好的口头和书面沟通能力。懂电脑。
  • 愿意前往我们的分支机构
  • 能承受压力工作,对卓越有激情。
责任:

作业摘要:

该工作负责规划和执行内部审计,以便在预算监测、会计原则、财务和内部控制等领域为管理层提供专业支持。

它包括编写报告、建议和制定政策和程序,以确保保护和维护公司记录、资产和运营。

  • 审核各部门的会计和财务数据,确保准确、符合公司现有政策。
  • 检查支付的有效性,特别是周转基金、现金预付清算、偿还、小额现金基金等。
  • 监控经理和员工的现金预付和贷款。
  • 识别不适当的会计记录,并编制相应改进政策和程序的建议。
  • 进行库存盘点和审核。
  • 计划并执行财务和其他关键公司的评估。
  • 就可接受的财务程序或内部控制问题的解决方案向管理层提供咨询和信息。
  • 执行直接主管不时指派的其他职责。